Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 21:17.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7202109665
Číslo faktúry: FD /0046/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Dlhá nad Oravou
Dodávateľ: Slovak TELECOM
Adresa:
IČO:
Predmet: mobily
Fakturovaná suma s DPH: 69,42
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 22.02.2012
Dátum splatnosti: 09.03.2012
Dátum úhrady: 07.03.2012
Súbor: FD_0046_12
Zverejnené: 21.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov